AAA2026000000391
KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
AAA2026000000391
Fatura No
AAA2026000000391
Duzenleme Tarihi
22.04.2026
Vade Tarihi
22.04.2026
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1036766392
Kategori
S.12 – Diğer Giderler
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
29.04.2026 21:25
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
8.350,00
Toplam KDV
1.670,00
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
10.020,00
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEZİRHAN.01 32,5 N TORBALI ÇİMENTO | 50,00 | Adet | 167,00 | %20 | 1.670,00 | 10.020,00 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||